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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-09 14:14

借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款。

*燕* 追問

2022-04-09 14:17

老師,手機做到固定資產(chǎn),下月提折舊嗎

東老師 解答

2022-04-09 14:19

對入帳的次月開始計提。

*燕* 追問

2022-04-09 14:24

老師,可以直接做費用嗎?買手機用來辦公的,借:管理費用-辦公費
貸:庫存現(xiàn)金

東老師 解答

2022-04-09 14:26

金額這么大,還是計入到固定資產(chǎn)里面比較好。

*燕* 追問

2022-04-09 14:35

好的,謝謝老師!

東老師 解答

2022-04-09 14:36

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

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相關(guān)問題討論
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款。
2022-04-09 14:14:49
您好, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 進項不可以抵扣哦
2016-12-21 14:48:44
借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2022-04-12 12:26:46
你好,是給職工福利還是辦公或是送給客戶?
2018-01-06 12:03:24
你好 借銷售費用-業(yè)務(wù)招待費貸銀行存款 會涉及個稅的
2020-06-28 14:11:01
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