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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-09 10:42

借:未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

Luuuuu^ 追問

2022-04-09 10:48

這個(gè)如果是真實(shí)的話,肯定是沒問題的。

Luuuuu^ 追問

2022-04-09 10:50

上面 追問錯(cuò)問題了。無需理會(huì)

如果只是轉(zhuǎn)出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄?成本那部分不轉(zhuǎn)出了,不做分錄,在21年年報(bào)的時(shí)候直接做納稅調(diào)整。

文文老師 解答

2022-04-09 10:58

借:未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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同學(xué)您好,借代銷商品款是因之前收到商品,記了這個(gè)過渡科目貸方,現(xiàn)在開了發(fā)票,確定為應(yīng)付賬款
2022-03-03 20:09:50
您好!但是掛賬和做進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是怎么做的分錄,做相反的分錄,然后金額用紅字沖減就可以了。
2017-02-20 09:54:51
這個(gè)做借應(yīng)付賬款 2000貸營業(yè)外收入,不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-13 19:32:22
如果您已經(jīng)1月份認(rèn)證了,那么就需要11月份入賬,掛在應(yīng)付賬款。
2019-12-05 09:38:36
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-08-17 08:26:23
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