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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-09 10:27

對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是填寫在服務(wù)這個(gè)欄次里面。

俊秀的老師 追問(wèn)

2022-04-09 10:28

謝謝老師

東老師 解答

2022-04-09 10:29

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。

俊秀的老師 追問(wèn)

2022-04-09 10:44

老師,我是小規(guī)模納稅人,第一季度收入就一筆無(wú)票收入,不超45萬(wàn),填寫的時(shí)候就填第二列的第十行吧?提示:小薇企業(yè)免稅額必須大于0,那就是第20行的免稅額也得填上吧?

東老師 解答

2022-04-09 10:44

對(duì)減免的部分也得填上。

俊秀的老師 追問(wèn)

2022-04-09 10:48

19,20蘭都得填上吧?

東老師 解答

2022-04-09 10:48

你這個(gè)方便給我截圖看一下嗎。

俊秀的老師 追問(wèn)

2022-04-09 10:50

我不知道怎樣截圖

東老師 解答

2022-04-09 10:50

你或者拍個(gè)照片兒傳過(guò)來(lái)也可以。

俊秀的老師 追問(wèn)

2022-04-09 10:52

不能拍照呀?還是我找不到?

東老師 解答

2022-04-09 10:53

Na,你跟我說(shuō)一下,這第19欄和第20欄的名字叫啥?

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你按照給你核定的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)那列來(lái)寫
2020-01-10 11:38:19
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是填寫在服務(wù)這個(gè)欄次里面。
2022-04-09 10:27:58
您好,是的,是這樣理解的
2021-04-13 14:48:11
同學(xué)你好,這個(gè)附表填寫的內(nèi)容是針對(duì)采用差額征稅的情況下可以扣除的金額填寫的表。
2019-10-23 14:41:14
你好,稅種是增值稅的
2019-02-15 13:43:04
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