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送心意

現(xiàn)亮老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 21:34

雖然沒(méi)給錢(qián),你也應(yīng)該確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,采購(gòu)做的是對(duì)的

晚星 追問(wèn)

2022-04-08 21:48

老師,這兩個(gè)能在日記賬里記錄嗎?

晚星 追問(wèn)

2022-04-08 21:59

老師我想看某一項(xiàng)的全部記錄是在哪里看???比如說(shuō)備用金的支出與收入

現(xiàn)亮老師 解答

2022-04-08 22:05

備用金一般放在其他應(yīng)收款里,你去其他應(yīng)收款查查,一般只做銀行存款和現(xiàn)金日記賬,其他科目都是明細(xì)賬

晚星 追問(wèn)

2022-04-08 22:12

那其他科目的賬在哪里記錄呢?

晚星 追問(wèn)

2022-04-08 22:19

老師,計(jì)提員工工資在哪里弄哦?

現(xiàn)亮老師 解答

2022-04-09 08:21

一點(diǎn)沒(méi)基礎(chǔ)啊,你可以報(bào)個(gè)班,計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬

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雖然沒(méi)給錢(qián),你也應(yīng)該確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,采購(gòu)做的是對(duì)的
2022-04-08 21:34:21
就是按做賬步聚做賬算賬和記賬,然后出報(bào)表。 首先以外來(lái)和自制的原始憑證為依據(jù)做記賬憑證——月末做結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提的記賬憑證——根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬、(按日登記現(xiàn)金日記賬、登記銀行存款日記賬)——根據(jù)記賬憑證做科目匯總表——根據(jù)科目匯總表登記總分類(lèi)賬——在根據(jù)總分類(lèi)賬各科目余額做負(fù)債表(其中也有個(gè)別合并科目余的)——在根據(jù)明細(xì)賬損益類(lèi)科目做損益表。 也就是根據(jù)總分類(lèi)賬各科目余額填制負(fù)債表,負(fù)債表上其中合并科目余額有: 貨幣資金=現(xiàn)金余額%2B銀行存款余額%2B其他貨幣資金余額 未分配利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)余額%2B本年利潤(rùn)余額-所得稅余額 其他按賬上科目余額填寫(xiě)。按表上各項(xiàng)的計(jì)算方法填寫(xiě)凈額和合計(jì)數(shù)額。 資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式為:資產(chǎn)總計(jì)=負(fù)債合計(jì)%2B所有者權(quán)益合計(jì) 即,資產(chǎn)總計(jì)=負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 負(fù)債表年初資產(chǎn)總計(jì)=年初負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 負(fù)債表期末資產(chǎn)總計(jì)=期末負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)
2022-05-24 11:59:06
不是的,比如應(yīng)收賬款,明細(xì)科目就是客戶(hù)名稱(chēng)。
2023-11-29 11:36:14
你好,因?yàn)檫@是兩個(gè)不同的科目,各算各的
2021-01-03 17:20:29
你好 正常都需要做本月合計(jì)的。
2020-10-11 10:05:54
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