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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-08 20:15

同學你好,如果是要開負數(shù)票,對方認證了,讓對方申請一個紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,然后審核通過后,收到購買方回傳的XML格式的信息表后,進入開票系統(tǒng),在發(fā)票填開界面中,點擊“發(fā)票管理/負數(shù)發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票負數(shù)”菜單項,系統(tǒng)會彈出信息表編號輸入窗口,選擇【導入開具】,系統(tǒng)會彈出打開路徑選擇窗口,選擇XML格式的信息表點擊【打開】或者直接雙擊進入開票頁面。系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應的紅字專用發(fā)票信息填充到負數(shù)發(fā)票開具界面對應的編輯框,其中,備注欄中自動顯示對應的紅字發(fā)票信息表編號。后面兩個聯(lián)次不用收哈

還單身的蠟燭 追問

2022-04-08 21:03

那么對方操作流程,是打開開票系統(tǒng),然后進發(fā)票管理-負數(shù)填開-選購買方申請,輸入發(fā)票代碼,完了最終是哪一方打印這個紅字發(fā)票呢?銷售方嗎?

小萬老師 解答

2022-04-08 21:06

購買方點擊“發(fā)票管理/發(fā)票管理首頁/紅字信息表填開/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”或者點擊“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”菜單,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面,購買方已認證選擇【購買方申請】【已抵扣】只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點“下一步”進入填開界面。購買方是開紅字信息表,不開負數(shù)票,負數(shù)票是銷售方開,自然是銷售方打印負數(shù)票

還單身的蠟燭 追問

2022-04-08 21:22

那么銷售方需要在紅沖當月做負數(shù)沖銷的憑證。購買房則需要做進項轉出,購買方分錄是
借:應付賬款
貸:原材料
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
對不對?

小萬老師 解答

2022-04-08 21:27

不對哈,貸方是應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不是進項稅額轉出

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同學你好,如果是要開負數(shù)票,對方認證了,讓對方申請一個紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,然后審核通過后,收到購買方回傳的XML格式的信息表后,進入開票系統(tǒng),在發(fā)票填開界面中,點擊“發(fā)票管理/負數(shù)發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票負數(shù)”菜單項,系統(tǒng)會彈出信息表編號輸入窗口,選擇【導入開具】,系統(tǒng)會彈出打開路徑選擇窗口,選擇XML格式的信息表點擊【打開】或者直接雙擊進入開票頁面。系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應的紅字專用發(fā)票信息填充到負數(shù)發(fā)票開具界面對應的編輯框,其中,備注欄中自動顯示對應的紅字發(fā)票信息表編號。后面兩個聯(lián)次不用收哈
2022-04-08 20:15:53
你開紅字信息表,然后開負數(shù)發(fā)票 需要收回來
2019-08-05 17:04:45
您好 可以要開專票的時候再沖紅
2019-08-26 11:06:55
是的,沒有抵扣可以一直結轉以后期間抵扣的
2017-04-27 10:10:32
這個你要是作廢,只能這個月作廢,你下個月是開紅字,對方要是認證,你開紅字開不了,需要對方先開紅字信息表,才可以
2019-12-30 13:25:55
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