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2018年還有兩單出口未申報退稅,估計要到20I9年2月才申報,那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報表上申報,還是申報出口退稅時再在當(dāng)期增值稅申報表上申報?
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報表。
有軟件增值稅即征即退項(xiàng)目的,我是不是應(yīng)該先申報 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退退稅申報表 然后再申報增值稅一般納稅人申報的系統(tǒng)

