国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-11 15:40

老師,可是我期初余額沒有入這筆“長期應付款”的賬,所有的期初賬我都入了財務系統(tǒng)了,現(xiàn)在期初數(shù)也改不了,我是剛剛才知道他們有這個貸款的,那要怎么做賬?

Amy 追問

2017-04-11 15:44

我感覺這筆賬只能做到”管理費用“了

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 15:03

您好,記入長期應付款。

Amy 追問

2017-04-11 15:07

老師,可是這臺電腦我沒有來做賬的時候,他們已經(jīng)付了一部分了,他們之前一直是做的流水賬,像這樣怎么做賬呀?

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 15:11

您好,一般情況下,分錄是,借;固定資產(chǎn),貸;長期應付款,付款時,借;長期應付款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 15:51

您好,那就分錄,借;待處理財產(chǎn)損溢,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,記入長期應付款。
2017-04-11 15:03:19
借:制造費用 貸:其他應付款-電腦 維修 這個請參考哦
2023-03-07 09:13:44
報銷用的就是費用報銷單,由公司直接付款的是要用付款申請單的。
2018-08-27 11:28:35
建議做到固定資產(chǎn)里面,尤其是你們有單位有審計的情況下。
2021-10-29 10:16:20
230的運費你可以直接做進管理費用!
2018-09-10 14:30:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...