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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-11 14:53

我是去年12月做的,現(xiàn)在收到發(fā)票應(yīng)該不能這么做吧

鄒老師 解答

2017-04-11 14:51

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-04-11 14:55

你好,暫估入庫就是這么個過程 的

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你好,可以的,因為小規(guī)模購進貨物取得專用發(fā)票,也是按普通發(fā)票入賬,全額計入成本核算的
2018-09-16 15:34:45
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-04-11 14:51:43
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
收到的增值稅專用發(fā)票,沒有開具增值稅專用發(fā)票出去,而是進入了一個工程項目中做成本了,向客戶開具的是建安發(fā)票。這個進項稅我不認(rèn)證不抵扣,會形成滯留票嗎?怎么做才更合理呢?請老師幫忙回答一下,謝謝!
2016-03-04 11:40:35
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
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