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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-11 16:51

老師。你回答是的,是回答利潤總額還是要加上調(diào)增的部分是嗎,比如我去年業(yè)務(wù)招待費是10000元,我調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費是4000元,去年收入是5萬,成本是4萬,期間是2萬,利潤總額是-1萬,那我匯算清繳的主表是怎么填寫

°青春的尾巴し 追問

2017-04-11 16:57

原來是這樣,那這樣就跟 會計報表里的利潤總額的數(shù)據(jù)就不一定

°青春的尾巴し 追問

2017-04-11 17:00

@王老師:那還要做一筆分錄嗎?

°青春的尾巴し 追問

2017-04-11 21:32

老師,這樣會計報表也不用改是嗎

°青春的尾巴し 追問

2017-04-12 09:58

@王老師:老師,按你的說法是,只在調(diào)整匯算表那里填數(shù)據(jù),帳和會計報表都不用理,主表的利潤總額和會計報表的利潤總額是不一樣的,也不用理是嗎

°青春的尾巴し 追問

2017-04-12 10:09

@王老師:謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 14:52

您好,是的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 16:55

您好,利潤總額要加上調(diào)增的部分。如果招待費是10000元,收入是50000元,那么調(diào)增的招待費是10000-50000*0.5%=9750。匯算時先填寫附表,主表數(shù)據(jù)自動就帶過去了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 16:58

您好,是的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 17:01

您好,不需要做分錄的,只調(diào)整匯算表即可。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 21:34

您好,是的,會計報表了不用改的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 10:08

您好,是的,只在調(diào)整匯算表那里填數(shù)據(jù),帳和會計報表都不用理,主表的利潤總額和會計報表的利潤總額是不一樣的,也不用理,是的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 10:10

您好,不客氣。

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你好,業(yè)務(wù)招待費匯繳時,可在稅前列支的金額:賬面業(yè)務(wù)招待費的60% 且不大于業(yè)務(wù)收入總額的0.5%?。ň褪钦f二個數(shù),哪個小,就稅前扣除哪一個!)
2018-03-26 21:11:52
您好,是的。
2017-04-11 14:52:01
您好,所得稅匯算清繳調(diào)增的費用不需要做賬務(wù)處理的。
2020-05-11 09:31:56
業(yè)務(wù)招待費的調(diào)增或調(diào)減 跟利潤總額沒有直接關(guān)系,它的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 也就是說 4萬元的招待費至多能 稅前扣除2.4萬元,1.6萬元要調(diào)增 納入企業(yè)所得稅的應(yīng)納所得額中去,而且2.4萬元必須不能大于 銷售收入*5‰,否則 就按銷售收入*5‰稅前扣除 。 你不用擔(dān)心調(diào)增調(diào)減的問題,因為你的利潤只要是處于負(fù)數(shù)狀況,是基本上不需要繳納企業(yè)所得稅的。當(dāng)然除非你公司以前年度有相關(guān)未處理的企業(yè)所得稅問題 才可能會影響到本次匯算清繳。
2016-03-31 17:18:38
你好,實際業(yè)務(wù)的不用調(diào)整分錄。
2020-05-21 16:57:10
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