
3月份發(fā)生費(fèi)用10000通過(guò)銀行支付給對(duì)方,但是發(fā)票只取得了9000的。另外對(duì)方給了個(gè)1000的收據(jù),說(shuō)4月份給開1000的票,如果我三月份按10000做賬,那么4月份取得發(fā)票后貼在三月份的憑證后面?還是怎么處理
答: 三月確認(rèn)9000,掛1000預(yù)付賬款,,4月確認(rèn)1000費(fèi)用即可
如果沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票的費(fèi)用可以先入賬嗎,等后面收到發(fā)票后直接附在記賬憑證后面,發(fā)票的開具日期可能是次月的
答: 您好!可以先暫估入賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年的賬本已經(jīng)封賬了,里面有費(fèi)用已經(jīng)記賬里了,只是沒(méi)有取得發(fā)票,那在2019年取得發(fā)票可以直接粘貼到之前的憑證后面嗎?
答: 你好,按照費(fèi)用記賬,轉(zhuǎn)入以前奶奶都損益調(diào)整科目
2月份銀行交電費(fèi)但未取得發(fā)票,賬已做,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,3月取得發(fā)票,是把發(fā)票放進(jìn)2月的記賬憑證里面嗎
年前暫估了一筆收入,現(xiàn)在取得了發(fā)票和完稅憑證,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬?
老師抱歉,我想問(wèn)一下,我有幾筆去年的業(yè)務(wù),支付貨款,無(wú)法取得發(fā)票了,這樣補(bǔ)做憑證正確嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下入賬時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票,后來(lái)補(bǔ)開了,能直接把發(fā)票放入前面的憑證下面嗎?如果不可以要怎么操作呢?

