老師請(qǐng)教下差旅費(fèi)發(fā)生的交通費(fèi)項(xiàng)目名稱:客運(yùn)服務(wù) 問
客運(yùn)服務(wù)費(fèi)是普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,通行費(fèi),住宿費(fèi)電子普票也可以抵扣, 答
老師 我們單位為了參加國(guó)補(bǔ)買的家電 開的個(gè)人戶 問
那個(gè)沒法在公司報(bào)銷的,可以加工資,但是得不償失,因?yàn)楣べY增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi),殘保金就增加了 答
老師,您好,我們開給客戶一張發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時(shí): 紅字信息表:由購(gòu)買方(客戶)在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》,錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作:銷售方憑購(gòu)買方提供的信息表編號(hào),開具對(duì)應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票,實(shí)現(xiàn)部分紅沖 答
請(qǐng)問一下老師,租入的房子做酒店用,酒店邊裝修邊營(yíng) 問
裝修采購(gòu)的材料和工時(shí)費(fèi)計(jì)入在建工程,裝修完工后轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶,必須要發(fā)票嗎 問
是的,業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票,只是借款就不需要 答

去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時(shí)候是入了以前年度損益的,那增值稅申報(bào)表上的收入,跟利潤(rùn)表的收入就不一樣了,這個(gè)有關(guān)系嗎?
答: 還是我應(yīng)該直接放回收入,不要放以前年度損益
請(qǐng)教一下 小規(guī)模納稅人上年度開具的增值稅專票本年度沖紅了 我是通過以前年度損益科目調(diào)整的 可是這個(gè)季度報(bào)稅發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)的收入不一樣了 增值稅申報(bào)直接把沖紅的數(shù)據(jù)減了 可我賬務(wù)處理本年度的收入沒有減那筆沖紅的收入 是我做錯(cuò)了嗎
答: 你好;? ? ? 分錄是對(duì)的 ; 因?yàn)槟慵t沖 是? 紅沖以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 處理的;? 會(huì)影響的? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我公司去年確認(rèn)收入1000萬,今年3月發(fā)現(xiàn)一筆100萬的的收入應(yīng)該是去年12月確認(rèn),現(xiàn)更正的12月的增值稅申報(bào)表,準(zhǔn)備在匯算的時(shí)候申報(bào)所得稅,我想問一下,我現(xiàn)在需要調(diào)整去年的賬嗎?還是直接用以前年度損益調(diào)整科目沖減未分配利潤(rùn),并修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表?如果不修改去年的賬,會(huì)不會(huì)造成賬表不符?
答: 你好!要去修改了。然后 要補(bǔ)稅和滯納金


陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-04-07 16:13
meizi老師 解答
2022-04-07 16:18