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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-04-07 15:09

你好同學,您說的那個計提的分錄有錯誤的,你能發(fā)給我嗎?

海的味道 追問

2022-04-07 15:35

比如計提的時候 借:管理費用210 制造費用 130 研發(fā)支出 600 貸方:應付職工薪酬940 跨月需要沖回借方的分配:管理費用-70 制造費用30 研發(fā)支出40,整體應付職工薪酬金額是不變的只是在借方科目之間重新分配

李霞老師 解答

2022-04-07 15:39

如果是建房科目相互沖減的話,你可以,比如說舉個例子,你可以借研發(fā)費用100,管理費用100。

李霞老師 解答

2022-04-07 15:39

就是說,光在這些科目里去調整,就不牽扯到應付職工薪酬?

海的味道 追問

2022-04-07 15:45

明白啦,謝謝啦!

李霞老師 解答

2022-04-07 15:50

祝您生活愉快感謝五星

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相關問題討論
你好同學,您說的那個計提的分錄有錯誤的,你能發(fā)給我嗎?
2022-04-07 15:09:53
你好,月底做到管理費用
2019-01-18 17:16:50
你好,你研發(fā)出來的是一個產品,可以銷售的嗎?如果是的話,借庫存商品,貸研發(fā)支出資本化 你在銷售出去確認收入,結轉成本。
2023-07-10 09:01:26
借:管理費用--研發(fā)費,貸:研發(fā)支出--費用化
2018-03-20 11:17:18
是的
2017-04-12 21:32:41
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