
老師,為什么最后本年累計銷項稅是大于進項稅的,稅務(wù)申報表還有上期留底稅額
答: 這個有可能是之前累計的留底稅額。
申報表中本年累計銷項稅額—本年累計進項稅額+本年累計進項稅額轉(zhuǎn)出額不等于申報表中的應(yīng)納稅額
答: 是不是還有加計抵減優(yōu)惠這個?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在1年底,進銷項年累計金額一次結(jié)轉(zhuǎn)清零,在最后12月有進項沒有銷項情況下,是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-留底進項稅額嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(年累計數(shù)) 進項轉(zhuǎn)出(年累計數(shù)) 進項留底(認(rèn)證未抵扣金額)貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅(年累計數(shù)) 應(yīng)交增值稅-進項(年累計數(shù)) 這樣做可以嗎
答: 您好,將留抵的金額留在進項稅額,把其他明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)為0


煙雨樓臺 追問
2022-04-07 14:24
煙雨樓臺 追問
2022-04-07 14:24
東老師 解答
2022-04-07 14:25
煙雨樓臺 追問
2022-04-07 14:27
東老師 解答
2022-04-07 14:40