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送心意

小萬老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-07 13:18

同學(xué)你好,這是你當(dāng)初賬務(wù)處理錯誤哈,需要調(diào)賬。如果是記到的收入,就減少收入,增加其他應(yīng)收款哈

Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-04-07 13:26

我新來的現(xiàn)在不知道這個(gè)該怎么做,按理說收的時(shí)候是其他應(yīng)付款—個(gè)人,退的時(shí)候是相反的分錄,可是我不知道該怎么調(diào)帳了?不會做了。

小萬老師 解答

2022-04-07 13:38

比如以前押金10是記到了主營業(yè)務(wù)收入,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)賬分錄是貸其他應(yīng)付款-個(gè)人10  貸主營業(yè)務(wù)收入-10。如果你實(shí)在不知道記錯到哪里了,就將記到其他應(yīng)付款的部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出哈,只是外賬在匯算清繳的時(shí)候,是不能扣除的,需要在納稅調(diào)整扣除類-其他調(diào)增這個(gè)

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不是,這個(gè)做借主營業(yè)務(wù)成本,19000-400 管理費(fèi)用 400,貸應(yīng)付賬款,你們這個(gè)開發(fā)票給對方做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 -水費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2020-07-29 14:21:17
你好!是押金嗎?應(yīng)該是其他應(yīng)付款,
2018-08-12 15:57:30
同學(xué)你好,這是你當(dāng)初賬務(wù)處理錯誤哈,需要調(diào)賬。如果是記到的收入,就減少收入,增加其他應(yīng)收款哈
2022-04-07 13:18:53
你好 實(shí)操里面的問題 你可以直接在下方答案 有一個(gè)反饋里面問實(shí)操老師。 后臺有專門實(shí)操老師解答實(shí)操問題的 。
2020-11-09 16:25:17
同學(xué)你好 這個(gè)用其他應(yīng)付款就行了
2021-01-28 11:20:12
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