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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-29 14:21

不是,這個做借主營業(yè)務(wù)成本,19000-400 管理費(fèi)用 400,貸應(yīng)付賬款,你們這個開發(fā)票給對方做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 -水費(fèi) 應(yīng)交增值稅

哲哲 追問

2020-07-29 14:32

我沒太明白老師,你是說借:主營業(yè)務(wù)成本18600管理費(fèi)用400,貸:應(yīng)付賬款。是這個意思嗎?但是水費(fèi)就是代收業(yè)主的,收完在交到水務(wù)公司,怎么能是成本呢?

maize老師 解答

2020-07-29 14:40

物業(yè)公司是不能代收代付,你對應(yīng)需要做成本,收取需要做收入,

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不是,這個做借主營業(yè)務(wù)成本,19000-400 管理費(fèi)用 400,貸應(yīng)付賬款,你們這個開發(fā)票給對方做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 -水費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2020-07-29 14:21:17
你好!是押金嗎?應(yīng)該是其他應(yīng)付款,
2018-08-12 15:57:30
同學(xué)你好,這是你當(dāng)初賬務(wù)處理錯誤哈,需要調(diào)賬。如果是記到的收入,就減少收入,增加其他應(yīng)收款哈
2022-04-07 13:18:53
你好 實(shí)操里面的問題 你可以直接在下方答案 有一個反饋里面問實(shí)操老師。 后臺有專門實(shí)操老師解答實(shí)操問題的 。
2020-11-09 16:25:17
同學(xué)你好 這個用其他應(yīng)付款就行了
2021-01-28 11:20:12
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