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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-07 12:00

你好; 你們是做內(nèi)賬還是外賬的

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-07 12:02

您好老師,做內(nèi)賬的

meizi老師 解答

2022-04-07 12:18

你好;內(nèi)賬的話;  可以的。 不管的話就不錄入期初的; 是的 

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-07 12:38

如果期初數(shù)據(jù)錄入完成后不平衡,我可以把差額錄到利潤分配未分配利潤嗎

meizi老師 解答

2022-04-07 12:38

 你好 ; 不平衡的;內(nèi)賬先走利潤分配去平衡了。到時 有查到差異在去調(diào)整這個欄次  

甜美的棒棒糖 追問

2022-04-07 12:39

謝謝老師,我知道了。非常感謝。

meizi老師 解答

2022-04-07 12:42

 沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價  

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你好,需要分明細(xì)的 借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計折舊-某某固定資產(chǎn)
2016-08-05 11:29:55
需要,這個是需要貼固定資產(chǎn)折舊明細(xì)
2020-07-29 10:11:56
你好,不同的固定資產(chǎn)沒有分開么?
2020-07-29 10:40:43
你好; 你們是做內(nèi)賬還是外賬的
2022-04-07 12:00:29
這個根據(jù)固定資產(chǎn)做出明細(xì)表,計算現(xiàn)在共計提的金額,扣除之前計提金額,本期補(bǔ)提即可
2017-08-08 09:36:07
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