国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-07 08:56

借待處理財產(chǎn)損益22600
貸原材料20000 
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出2600

暖暖老師 解答

2022-04-07 08:57

借原材料1000
其他應(yīng)收款5000
管理費用16600
貸待處理財產(chǎn)損益22600

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,上班發(fā)給你計算
2020-06-16 06:47:14
借待處理財產(chǎn)損益22600 貸原材料20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出2600
2022-04-07 08:56:40
借:營業(yè)外支出16600 原材料 1000 其他應(yīng)收款 5000 貸:原材料 20000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 2600
2020-05-13 15:54:32
你好 借:待處理財產(chǎn)損益2.26萬,貸:原材料 2萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)0.26萬 借:原材料0.1,其他應(yīng)收款 0.5萬,管理費用 1.66萬,貸:待處理財產(chǎn)損益?2.26萬
2022-05-04 15:57:27
不需要,只需要計提存貨跌價準備,然后在期末結(jié)轉(zhuǎn)即可。
2023-03-07 11:49:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...