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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-04-06 21:14

他是這樣子的,這個480你可以全部抵減你后面要繳納的稅,抵減后就減少管理費用

晨曦 追問

2022-04-06 21:17

可是去年12月份不是已經(jīng)進了管理費用了嗎,年末不就一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,結(jié)轉(zhuǎn)了成本費用啊,怎么還得結(jié)轉(zhuǎn)呢

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 21:38

你現(xiàn)在是沖減管理費用
沖減后你本期轉(zhuǎn)入本年利潤,增加了當期利潤

晨曦 追問

2022-04-07 09:36

我沒懂 上一年12月份進的管理費用。在我的理解是進了費用,利潤就少了阿,怎么這個月還得結(jié)轉(zhuǎn)呢

陳詩晗老師 解答

2022-04-07 09:50

你本月減少了管理費用啊
沖減了,增加本期利潤

晨曦 追問

2022-04-07 09:55

為什么本月減少了呢,不是12月份增加了嗎 

陳詩晗老師 解答

2022-04-07 11:41

你現(xiàn)在抵稅了啊
抵扣了就是減少之前確認的管理費用

晨曦 追問

2022-04-07 20:01

什么時候抵稅了 如果是我,我就只能做那一筆分錄,我就是認為進了管理費用 就行了 為什么有后面那筆我不懂 老師可以在講講么

陳詩晗老師 解答

2022-04-07 20:19

就是說你買稅盤花了400吧,這480可以在你交稅的時候全額抵減,明白了嗎?

晨曦 追問

2022-04-07 20:31

后面那筆是繳稅的時候?

陳詩晗老師 解答

2022-04-07 20:34

你這里后面這個賬務(wù)處理借應(yīng)交稅費都要管理費用,這個就是沖減了你應(yīng)該交的稅呀。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項?
2019-12-31 17:59:19
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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