
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負數(shù)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
金稅盤分錄 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額了嗎
答: 你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤可以減免稅費280元,賬務(wù)處理:借管理費用 280 貸,銀行存款280,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280280,那么使用這個減免稅的時候,應(yīng)該怎么做賬呢?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280對嗎?
答: 你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項?


晨曦 追問
2022-04-06 21:17
陳詩晗老師 解答
2022-04-06 21:38
晨曦 追問
2022-04-07 09:36
陳詩晗老師 解答
2022-04-07 09:50
晨曦 追問
2022-04-07 09:55
陳詩晗老師 解答
2022-04-07 11:41
晨曦 追問
2022-04-07 20:01
陳詩晗老師 解答
2022-04-07 20:19
晨曦 追問
2022-04-07 20:31
陳詩晗老師 解答
2022-04-07 20:34