就是在年前我有一張進項發(fā)票,那長票我已經(jīng)做在去年了,導(dǎo)致待抵扣進項稅額有余額,但是這張票我還沒有在系統(tǒng)上勾選,您說我現(xiàn)在勾選了,是不是就不用在做賬務(wù)處理了? 老師,我去年做的這張進項,今年勾選沒有問題是吧? 準確的說應(yīng)該是去年這張發(fā)票已做賬
欣欣子
于2022-04-06 16:30 發(fā)布 ??383次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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你好,認證與抵扣是同步的
認證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25

你好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
2020-06-15 20:20:16

你好!借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42

是的,代表已認證進項尚未抵扣的進項。
“待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2017-07-26 08:00:50

您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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