老師,收到一年的房租發(fā)票怎么做賬 問
您好, 借:預(yù)付賬款 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我現(xiàn)在需要注銷清賬,請(qǐng)問 問
暫時(shí)不注銷銀行賬戶就行 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
建筑工程項(xiàng)目的施工人員團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵 問
你好,是可以抵扣的,與施工人員安全生產(chǎn)相關(guān)可以抵扣。 答
老師,委外加工,去年底把加工的庫(kù)存貨核算了加工費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

當(dāng)月借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票 貸:應(yīng)付賬款(次月認(rèn)證發(fā)票)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證)①銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)需做結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(次月繳納)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ②進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng) 則月底不需要做分錄 老師好,請(qǐng)問關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理,這樣做對(duì)嗎?
答: 還需要做,借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 2 ,這個(gè)做借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
老師,航天稅控發(fā)票抵扣的時(shí)候怎么做賬呀?1、轉(zhuǎn)出稅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)2、結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是這樣做嘛?
答: 是的,你寫是對(duì)的,是的,是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問差旅費(fèi)增值稅發(fā)票在做賬的時(shí)候沒有做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)賬稅額)
答: 同學(xué)。 這個(gè)要先入進(jìn)項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。


WX 追問
2017-04-10 16:42
王雁鳴老師 解答
2017-04-10 16:23
王雁鳴老師 解答
2017-04-10 16:38
王雁鳴老師 解答
2017-04-10 16:45