預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請(qǐng)教? 問
您好,您有什么問題。 答

我原來是手工記賬的,現(xiàn)在用軟件記帳。怎么把上年的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年的年初余額,不會(huì) 明細(xì)賬的年初余額 還有明細(xì)帳-應(yīng)收賬款下有幾個(gè)單要怎么體現(xiàn)
答: 應(yīng)收賬款明細(xì)賬,你就按著每一條的應(yīng)收賬款的明細(xì)單獨(dú)做會(huì)計(jì)科目或編號(hào)
老師,我現(xiàn)在的企業(yè)有200多萬的其它應(yīng)收款,其中一筆190多萬是一個(gè)企業(yè)的,在我現(xiàn)在的工廠開始用記賬軟件時(shí)就直接記賬上了,我問了,是同一個(gè)老板的企業(yè),但那個(gè)企業(yè)已經(jīng)注銷,這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理?(原來是幾個(gè)人合資的,現(xiàn)在歸其中一人了)
答: 用現(xiàn)金還回來過一下 帳。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好 我去年手工記賬 今年用軟件 去年應(yīng)付賬款在借方 審計(jì)調(diào)整把應(yīng)付賬款調(diào)整到預(yù)付賬款了 我下一年怎么處理
答: 您好,這是重分類,可以不調(diào)整的。

