
報(bào)表里面的應(yīng)收應(yīng)付不能為負(fù)數(shù)嗎?如果是負(fù)數(shù)要怎么去調(diào)整呢?
答: 你好,對(duì)的是的,把它放到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款里面就可以的。
老師,你好,年末12月份的帳發(fā)現(xiàn),應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款都出現(xiàn)了負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整呢
答: 你好,調(diào)整分錄如下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)變成負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),要調(diào)整嗎,怎么調(diào)
答: 預(yù)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額%2B預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額

