
老師,我們公司財(cái)務(wù)賬套上銀行存款余額比如說是100000元,但是我們銀行對賬單上余額是10000元,請問這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你好,需要去查明什么原因?qū)е碌你y行存款賬實(shí)不一致,才知道該如何做調(diào)整分錄的
之前公司的賬是財(cái)務(wù)公司做的,給銀行存款期初數(shù)與對賬單不符,現(xiàn)在我的賬面上出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 你好,需要拆模是什么原因造成的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們之前是代賬公司做的帳,老板一直都沒給銀行對賬單,導(dǎo)致銀行存款這個(gè)賬一直對不上的,都1年多了,現(xiàn)在我接手了,這怎么調(diào)啊
答: 這個(gè)需要把之前沒有做補(bǔ)上這個(gè),涉及損益做以前年度損益調(diào)整


鄒老師 解答
2017-04-10 15:33
鄒老師 解答
2017-04-10 15:37