
發(fā)票,預繳了增值稅,多預繳了0.02分錢,怎么做賬?
答: 你好!可以留底,在已交稅減借方就可以
老師您好!最近我們公司咨詢了一個專家,他給我們提供了專家咨詢服務(wù),像這種情況,對方是不是需要去稅局給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們這邊代扣其個稅呀?對方代開發(fā)票的話,稅局除了收他增值稅,還有別的稅種嗎?我們收到勞務(wù)費發(fā)票及代扣代繳的個稅如何做賬呢?
答: 你好 1是的需要代開勞務(wù)發(fā)票給你們 同時代扣代繳個稅的 。 會繳納增值稅附加稅。 你們代扣個稅 借主營業(yè)務(wù)成本或者管理費用-勞務(wù)費貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
國稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,公司是銷售方,增值稅顯示已預繳
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款


鄒老師 解答
2017-04-10 13:49
鄒老師 解答
2017-04-10 13:53