
老師,增值稅加計(jì)抵減是放到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減科目,還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?
答: 你好 這個(gè)是放到其他收益科目的
老師,小規(guī)模納稅人不是只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的嘛。但我現(xiàn)在是旅行社有營改增差額征收的,可以抵減稅費(fèi),我可以增加三級科目嗎,先增加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)再增加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)科目嗎
答: 你好,是的,是這樣處理的,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
記賬時(shí),計(jì)提企業(yè)所得稅的應(yīng)交稅費(fèi)科目、計(jì)提稅金及附加的應(yīng)交稅費(fèi)科目以及增值稅的應(yīng)交稅費(fèi)科目是在在同一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目下嗎?
答: 你好 是在同一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)下面的

