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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-10 20:48

一起合并道應(yīng)付賬款,謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-04-10 22:40

您好,合并分錄,借:應(yīng)收賬款荷蘭公司:946628,應(yīng)付賬款-荷蘭公司, 2,801,512.43  
貸:其他應(yīng)收款荷蘭公司:614775.9,預(yù)收賬款荷蘭公司借方3133364.53

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同學(xué),你好 應(yīng)收賬款是負數(shù)時:應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款為負數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.
2024-02-20 15:33:09
同學(xué),你好 借其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款
2022-03-23 15:50:08
您好,報表里的其他應(yīng)收款余額在貸方,應(yīng)填在其他應(yīng)付款。
2017-02-07 18:27:09
你好,這些科目后期還會有收錢或付錢嗎?
2022-03-23 15:36:15
你好.預(yù)收賬款對應(yīng)客戶,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款看你科目下面拍的具體項目,是公司還是個人.
2021-01-15 16:33:10
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