
小微企業(yè)可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅嗎?借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
答: 可以的 不足3萬減免稅這樣做分錄
小規(guī)模企業(yè) 季末結(jié)免交的轉(zhuǎn)增值稅 是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 還是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 同時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)未達(dá)起征點的免稅分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅小規(guī)模,結(jié)轉(zhuǎn)免稅時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅小規(guī)模 貸營業(yè)外收入—減免稅,還是用營業(yè)外支出-未達(dá)起征點
答: 你好,減免的時候計入營業(yè)外收入貸方核算的


鄒老師 解答
2017-04-10 11:42
鄒老師 解答
2017-04-10 11:57