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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-03 08:32

借工程物資500000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額85000
貸銀行存款585000

暖暖老師 解答

2022-04-03 08:32

借在建工程710000
貸工程物資500000
庫存商品80000
應(yīng)付職工薪酬100000
銀行存款30000

暖暖老師 解答

2022-04-03 08:33

借固定資產(chǎn)710000
貸在建工程710000

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明天發(fā)給你會(huì)計(jì)分錄
2020-07-04 03:19:04
借工程物資500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額85000 貸銀行存款585000
2022-04-03 08:32:02
你好,同學(xué),分錄為 1.借,工程物資500000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)85000 借,在建工程500000 貸,工程物資500000 貸,銀行存款585000 2.借,在建工程210000 貸,庫存商品80000 應(yīng)付職工薪酬100000 銀行存款30000 3借固定資產(chǎn)710000 貸在建工程710000
2022-04-03 10:44:14
入賬價(jià)值=20+2+1+2+0.92+3*0.13 折舊金額=(入賬價(jià)值-20)/20/12*9 借 在建工程 20+2+1+2+0.92+3*0.13 貸 工程物資 20 原材料 3 應(yīng)交稅費(fèi) 3*0.13 應(yīng)付職工薪酬 2 銀行存款 0.92 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 5 借 固定資產(chǎn)清理 2 貸 銀行存款 2 借 其他應(yīng)收款 7 貸固定資產(chǎn)清理 7
2019-11-28 09:49:21
同學(xué)你好 就是在做領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄需要寫增值稅嗎-不需要的;
2021-11-03 10:24:57
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