
老師,我剛接了一家賬,賬上庫(kù)存,原材料都是0,應(yīng)收賬款也是負(fù)的,這兩個(gè)月還有賬款入賬,我該怎么做賬?
答: 你好 你以這個(gè)報(bào)表為基礎(chǔ),繼續(xù)往下做。但是這個(gè)報(bào)表要讓你們領(lǐng)導(dǎo)簽字,確認(rèn)數(shù)據(jù)
老師 甲方賣(mài)乙方成品 乙賣(mài)甲方原料 來(lái)原材料甲方做賬的時(shí)候借:原材料 貸:應(yīng)收賬款可以嗎
答: 你好,分錄是可以的,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:這是為什么?我覺(jué)得我們公司每個(gè)月這些項(xiàng)目都在結(jié)計(jì)?我每個(gè)月都要和會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)收賬款,庫(kù)房每個(gè)月也要核對(duì)原材料,不按月結(jié)計(jì)難道按年嗎?不是每個(gè)月都要出報(bào)表的嗎?
答: 你好,應(yīng)收賬款和材料是資產(chǎn)類(lèi)科目,每個(gè)月是結(jié)計(jì)余額,不是發(fā)生額

