老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

麻煩 寫下分錄謝謝
答: 你好,分錄如下 借:無(wú)形資產(chǎn)???????? 900.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅????????? 54.00貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入???????? 700.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅????????? 91.00 銀行存款???????? 163.00
麻煩寫下分錄,謝謝.
答: 你好, 答案應(yīng)該為D,因?yàn)橐紤]企業(yè)所得稅的影響。具體抵銷分錄如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入925 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本740、固定資產(chǎn)185 借:遞延所得稅資產(chǎn)46.25 貸:所得稅費(fèi)用46.25
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師麻煩寫下分錄謝謝
答: 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 240 應(yīng)交 稅費(fèi) 240*13% 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200 貸 庫(kù)存商品 200 借 應(yīng)交稅費(fèi) 240*13% 以前年度損益調(diào)整 240 貸 存款 借 庫(kù)存商品 200 貸 以前年度損益調(diào)整 200 借 未分配利潤(rùn) 40*90% 盈余公積 40*10% 貸 以前年度損益調(diào)整 40


張壹老師 解答
2022-04-02 16:11