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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-04-09 19:24

購買稅控盤:(借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 490  貸:現(xiàn)金490/   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額490  貸:管理費(fèi)用 -490)   支付服務(wù)費(fèi):(借:管理費(fèi)用  330   貸:現(xiàn)金  330),對嗎?老師

霓裳 追問

2017-04-09 19:34

謝謝老師耐心答復(fù)

王雁鳴老師 解答

2017-04-09 19:16

您好,可以全額抵稅,分錄,借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,備案后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-04-09 19:26

您好,330和490是一樣的,都可以全額抵扣的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-09 19:37

您好,不客氣。

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購入借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-06-10 15:48:38
借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用
2018-08-17 09:26:22
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 抵減增值稅時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-09-18 14:12:14
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-04-04 10:52:17
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
2019-04-30 16:09:00
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