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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-09 15:38

就相當于做反分錄,之前的借放貸是嗎

鄒老師 解答

2017-04-09 15:34

你好,把計提的分錄沖銷

鄒老師 解答

2017-04-09 15:38

你好,是的

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相關(guān)問題討論
你好,把計提的分錄沖銷
2017-04-09 15:34:40
做以前年度損益調(diào)整,減少未分配利潤數(shù)據(jù);交社保,現(xiàn)在是營業(yè)期,還是籌建期呢?
2017-10-22 22:41:10
你好 沒有收入不用做分錄
2020-01-08 08:12:18
可以在這個月將前面的全部做為一期做憑證、出報表
2019-11-04 14:06:48
實際抵減才需要做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53
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