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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-01 22:07

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 240.94
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅162047.36
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅162288.3

不安的黑貓 追問

2022-04-02 01:33

這個表上怎么沒有銷項稅額?

不安的黑貓 追問

2022-04-02 01:34

這筆分錄到底要不要交稅

圖圖*老師 解答

2022-04-02 02:01

不交,是留抵稅額,把最后一筆分錄也寫出來
借:應(yīng)交稅費~未交增值稅  162047.36
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   162047.36

圖圖*老師 解答

2022-04-02 02:06

表里沒給銷項余額就是沒有銷項稅,把有余額的三級明細(xì)轉(zhuǎn)平就可以

不安的黑貓 追問

2022-04-02 09:03

留底稅額是什么意思?下個月怎么做分錄?

圖圖*老師 解答

2022-04-02 09:06

留抵稅額不用做分錄,留作后期抵扣

不安的黑貓 追問

2022-04-02 09:10

那你剛寫的最后一筆分錄實際工作中不用寫出來是嗎?

圖圖*老師 解答

2022-04-02 09:12

那筆分錄是把它放在留抵稅金里,是需要做的。這個留抵的余額就留著不用做處理

不安的黑貓 追問

2022-04-02 09:17

那如果下個月發(fā)生銷項稅額20萬,沒有進(jìn)項,怎么做分錄

圖圖*老師 解答

2022-04-02 09:22

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅   20
假如,你之前那個留抵是10萬,就體現(xiàn)在未交增值稅的期初借方,那期末未交增值稅就是20-10,本期需要交稅10萬

不安的黑貓 追問

2022-04-02 09:25

需要交稅20—10,分錄怎么寫

圖圖*老師 解答

2022-04-02 09:37

20-10不需要分錄,做個計算表,未交增值稅期初的-10,期末的10與申報表核對一致

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相關(guān)問題討論
您好! 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借,管理費用一服務(wù)費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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