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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 19:37

你好,包含在里面滴,就是根據(jù)你的利潤表,營業(yè)收入,營業(yè)成本還有利潤總額填寫就可以的,只不過是免企業(yè)所得稅的這一部分,在免稅銷售額里面單獨填寫應(yīng)該是在第七欄。

繁榮的春天 追問

2022-04-01 19:39

好的,那免稅銷售里填的是免稅收入嗎

郭老師 解答

2022-04-01 19:42

對的是的免所得稅的收入。

繁榮的春天 追問

2022-04-01 19:45

第七欄和第八欄都是減項,里邊讓填入金額,會得出實際利潤額

繁榮的春天 追問

2022-04-01 19:48

比如說我這個月都是免企業(yè)所得稅的苗木票,營業(yè)收入10000成本8000利潤總額是1500,減去8欄苗木免稅收入10000,下邊實際利潤額會變成-8500《1500-10000》

繁榮的春天 追問

2022-04-01 19:49

怎么理解這個實際利潤額?

郭老師 解答

2022-04-01 19:53

實際利潤是利潤總額-免稅收入-其他減免之后的金額

繁榮的春天 追問

2022-04-01 20:10

應(yīng)納所得稅額=實際利潤額×稅率對嗎?其實我想表達是如果我們有交企業(yè)所得稅的業(yè)務(wù),有不交企業(yè)所得稅的業(yè)務(wù),如果利潤總額減去免稅收入是實際利潤額,按這個去繳所得稅,絕對是負的,不用繳,但是我們不免稅的業(yè)務(wù)利潤可能是正數(shù),又沒辦法區(qū)分,那就不繳企業(yè)所得稅了嗎?這塊我可能理解有問題,不太明白

繁榮的春天 追問

2022-04-01 20:11

不知道我表達的清不清楚?

郭老師 解答

2022-04-01 20:13

你好,匯算清交的時候你免稅對應(yīng)的這一部分成本就不允許全額抵扣啦,您需要注意一下的。就是說你免稅的收入和成本都不算到這個利潤總額里面。

繁榮的春天 追問

2022-04-01 20:22

所以就是說季度預(yù)繳的時候我們這樣填沒有問題,如果是負的就不用繳,但是年度匯算清繳的時候在調(diào)整,是這樣嗎

郭老師 解答

2022-04-01 20:23

對的是的,是這么做的。

繁榮的春天 追問

2022-04-01 20:30

嗯嗯好的老師明白了太感謝了,馬上匯算清繳了,我先看下,不明白的再請教您,感謝

郭老師 解答

2022-04-01 20:31

好的
不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
您好,就是填寫成本的數(shù)
2021-10-22 06:37:26
你好,包含在里面滴,就是根據(jù)你的利潤表,營業(yè)收入,營業(yè)成本還有利潤總額填寫就可以的,只不過是免企業(yè)所得稅的這一部分,在免稅銷售額里面單獨填寫應(yīng)該是在第七欄。
2022-04-01 19:37:09
你好,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,填寫營業(yè)外收入的其他欄次
2020-05-13 15:34:33
不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
按營業(yè)稅收入+增值稅收入作為企業(yè)所得稅的收入
2016-03-17 22:33:12
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