2X18年5月5日,企業(yè)購入一臺不需要安裝的設備,設備買價為60000萬元,增值稅額為9600元,另支付運雜費1800元(含稅價)適用的增值稅稅率為10%,會計分錄應該怎么寫?
機靈的小蜜蜂
于2022-04-01 18:02 發(fā)布 ??1254次瀏覽
- 送心意
小奇老師
職稱: 高級會計師
2022-04-01 18:05
同學您好,
運費不含稅價格=1800/(1+10%)=1636.36(元)
相應的增值稅=1636.36*10%=163.64(元)
分錄為:
借:固定資產 61636.36 (60000+1636.36)
應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 9763.64 (9600+163.64)
貸:銀行存款 71400
相關問題討論

同學您好,
運費不含稅價格=1800/(1%2B10%)=1636.36(元)
相應的增值稅=1636.36*10%=163.64(元)
分錄為:
借:固定資產? 61636.36? ?(60000%2B1636.36)
? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? 9763.64? (9600%2B163.64)
? 貸:銀行存款? 71400
2022-04-01 18:05:34

您好
借:原材料 1000*30+500=30500
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1000*30*0.13=3900
貸:銀行存款等 1000*30*1.13+500=34400
2019-10-30 14:56:16

你好
借;在途物資8000*0.5%2B40,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)8000*0.5*13%%2B40*9%,貸;銀行存款 (借方合計)
2020-06-18 21:45:00

借銷售費用運費 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
2023-04-11 09:49:33

你好 請問你想計算什么
2019-07-06 16:02:51
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機靈的小蜜蜂 追問
2022-04-01 18:08
小奇老師 解答
2022-04-01 19:23