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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 11:46

你好,你的分錄應該是借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,然后匯算清繳調增。

南柯一夢 追問

2022-04-01 12:09

老師,那屬于今年的費用,本年不做了嗎?

郭老師 解答

2022-04-01 12:12

你好,今年在做,你在分攤就是了,借管理費用貸其他應付款不就可以?

南柯一夢 追問

2022-04-01 12:19

也就是這220在今年,正確的做法是,1.借其他應付款220  貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增,2.借管理費用220 貸方其他應付款220

南柯一夢 追問

2022-04-01 12:20

老師,那我是不是可以直接做 借管理費用  貸利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2022-04-01 12:20

可以的,可以這么做的。

南柯一夢 追問

2022-04-01 12:53

老師,除此之外,還有沒有其他要調整和注意的?

郭老師 解答

2022-04-01 13:00

你好,其他的不需要調整的。

南柯一夢 追問

2022-04-01 18:58

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-01 18:59

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,你的分錄應該是借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,然后匯算清繳調增。
2022-04-01 11:46:52
沒有收入,將該費用計入成本,都是可以的。但是對于該項目就是虧損。
2018-05-22 14:30:53
你好,計入其他
2017-05-11 15:17:25
您好 借:應付賬款 貸:銀行存款
2019-08-17 13:27:31
您好,2018年分錄,借;以前年度損益調整,負數(shù),貸,其他應付款,歲數(shù)。同時,借;以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤。
2018-06-30 12:43:03
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