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送心意

張壹老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-01 11:44

你好,是這樣做分錄的.

丫頭 追問

2022-04-01 11:45

那需走應(yīng)收賬款過一下嗎

張壹老師 解答

2022-04-01 11:45

你好,不走應(yīng)收賬款了.你的在其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)過來的.

丫頭 追問

2022-04-01 11:46

管理公司收到的管理費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄是什么?

張壹老師 解答

2022-04-01 11:47

你好,收到管理費(fèi)用直接入收入
成本就是你平時(shí)入賬的些費(fèi)用,直接入主營業(yè)務(wù)成本

丫頭 追問

2022-04-01 11:50

我的意思是不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了

張壹老師 解答

2022-04-01 11:53

你好,收到管理費(fèi)用是入收入,不是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中

丫頭 追問

2022-04-01 12:04

好的,謝謝

張壹老師 解答

2022-04-01 12:13

你好,不客氣,祝你工作愉快

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你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
好的,舉個(gè)例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47
同學(xué)您好,這個(gè)一般情況下是應(yīng)收賬款的,除非賬上正好有這個(gè)單位的其他應(yīng)收款掛賬的話,同一個(gè)單位的往來為了不多頭掛賬,可能會(huì)就使用原來帳上已經(jīng)使用的科目
2021-04-02 07:24:44
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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