
我公司是3月11號租的辦公室,也是11號轉租出去的。但是4月初我們才開專票給我們的承租方。請問,我3月份是不是還應該先攤銷當月的房(計入管理費用),等4月份時,收到房租收入,再把3月份的攤銷金額分錄轉到4月份的成本里?
答: 對的是的,發(fā)票到了紅沖三月份暫估的,然后在四月份做兩個月的,三月份和四月份的。
老師:10月購買了金蝶軟件,但11月還沒收到發(fā)票,請問我應該在10月攤銷費用還是等收到發(fā)票這個月在攤銷費用?我是問從10月開始攤還是收到發(fā)票那個月開始攤這個是在開辦期購買的,可不可以直接做:管理費用-開辦費呢?
答: 你好,這個金額大嗎?金額不大的話,直接可以做到管理費用開辦費,你買來了發(fā)票沒有到,也可以做發(fā)票到了之后再調整。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用-開辦費 需要折舊或者攤銷嗎?
答: 你好,進入經營期之后,需要結轉到具體的明細科目核算?

