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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-04-08 11:12

你好,是對的 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
你好,大體都是一樣的,只有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),小規(guī)模是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-11 07:08:29
不按你這個(gè)截圖做了,一般納稅人 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價(jià)%2B稅】 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅【價(jià)%2B稅】 貸:管理費(fèi)用 是這么做,實(shí)務(wù)中是這樣,不過做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),不做貸方,貸方會增加本年累計(jì)數(shù)
2020-05-15 13:21:20
對,沒錯(cuò),都是這么做的
2021-04-23 17:19:18
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