
總賬和明細賬不一致怎么調(diào)啊?1403是原材料,4106是庫存商品,我們內(nèi)賬上成本一年一結(jié)轉(zhuǎn),1-2月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,想著到3月份一塊結(jié)轉(zhuǎn)3個月的,只是這個不平,怎么調(diào)平
答: 你好!你要看去年發(fā)生明細才能。光看這個確定不了。
有采購的原材料,有銷售的開票明細,要怎么推算庫存商品的成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品?
答: 購進的價格就是成本,你們是商貿(mào)公司吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,要核算各產(chǎn)品的成本是在生產(chǎn)成本中的料工費下設(shè)三級明細科目記錄各產(chǎn)品的成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品--各產(chǎn)品,還是在庫存商品那才分二級明細各產(chǎn)品,料工費結(jié)轉(zhuǎn)分配?!矗栀J原材料 借生產(chǎn)成本-料-A產(chǎn)品 轉(zhuǎn)庫存商品-A產(chǎn)品 還是貸原材料 借生產(chǎn)成本 -料 分配后 轉(zhuǎn) 庫存商品-A產(chǎn)品
答: 你好! 貸原材料 借生產(chǎn)成本-料-A產(chǎn)品 轉(zhuǎn)庫存商品-A產(chǎn)品

