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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-31 12:52

您好
借:在建工程 100000+1000=101000  
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  13000+90=13090
貸:銀行存款101000+13090=114090
借:在建工程 3000
貸;原材料 3000
借:在建工程1000
貸:應(yīng)付職工薪酬1000
借:固定資產(chǎn)105000
貸:在建工程100000+1000+3000+1000=105000
計提折舊金額 105000*2/5=42000
借:制造費用 42000
貸:累計折舊 42000

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您好 借:在建工程 100000%2B1000=101000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13000%2B90=13090 貸:銀行存款101000%2B13090=114090 借:在建工程 3000 貸;原材料 3000 借:在建工程1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:固定資產(chǎn)105000 貸:在建工程100000%2B1000%2B3000%2B1000=105000 計提折舊金額 105000*2/5=42000 借:制造費用 42000 貸:累計折舊 42000
2022-03-31 12:52:38
同學(xué)你好 1; 借,在建工程11000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項13090 貸,銀行存款 借,在建工程4000 貸,原材料3000 貸,應(yīng)付職工薪酬1000 借,固定資產(chǎn)45000 貸,在建工程45000 2; 借,制造費用45000*2/5 貸,累計折舊 ;
2021-06-08 12:59:37
第(5)問,題目條件不全,無法作答,折舊方法是什么? (6)借:管理費用 10 制造費用 5 生產(chǎn)成本 35 貸:銀行存款 50 (7)借:制造費用 20 生產(chǎn)成本 100 貸:原材料 120
2019-10-23 19:49:29
以銀行存款償還所欠材料款做會計分錄時,材料款包括增值稅嗎
2015-11-02 19:42:30
借原材料 借進項 貸銀行存款
2023-11-02 06:08:54
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