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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-31 10:27

你好
收到發(fā)票了,同時付了款

借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:銀行存款 

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-03-31 10:29

之后再做領用原材料嗎?

鄒老師 解答

2022-03-31 10:29

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好 收到發(fā)票了,同時付了款 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2022-03-31 10:27:39
你好,把發(fā)票貼進去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本,這樣就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
2020-02-20 14:51:30
把主營業(yè)務成本改成利潤分配。未分配利潤
2024-02-19 10:35:48
你好!原分錄沖回 按發(fā)票做正確金額的
2018-05-10 09:36:20
你好,可以的,可以這么做的。
2024-05-20 17:03:29
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