老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費的進項可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設備可以做進費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠大于負 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務,當月開票當月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務收入 答

老師,我暫估的成本,收到發(fā)票了,同時付了款,沖回暫估后,付款怎么做分錄
答: 你好 收到發(fā)票了,同時付了款 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
年前公司的成本發(fā)票暫時要不回來,做了暫估成本的,分錄如下:借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估過年后部分發(fā)票要回來了,請問怎么紅沖之前暫估的成本,分錄要怎么做
答: 你好,把發(fā)票貼進去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本,這樣就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末發(fā)票未收到我暫估了成本:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,本月我收到了發(fā)票如何做分錄呀,我暫估成本暫估多了
答: 你好!原分錄沖回 按發(fā)票做正確金額的
工程公司,2018年12月付了設備款但是一月才收到發(fā)票,暫估了成本,分錄為借:應付賬款,暫估成本貸:銀行存款 現(xiàn)在要沖回的話怎么沖呢,具體分錄怎么做
老師,之前暫估一筆材料費,暫估時借:原材料,貸:應付賬款-暫估,同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到材料費發(fā)票,入賬時怎么做分錄?
去年暫估的應付賬款,今年發(fā)票到了認證后怎么做分錄?去年暫估分錄:借:工程施工-合同成本-材料費-XX項目 貸:應付賬款-暫估應付賬款
去年暫估的應付賬款,今年發(fā)票到了認證后怎么做分錄?去年暫估分錄:借:工程施工-合同成本-材料費-XX項目 貸:應付賬款-暫估應付賬款


優(yōu)雅的柚子 追問
2022-03-31 10:29
鄒老師 解答
2022-03-31 10:29