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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-03-30 16:05

你好,這個是不需要繳納的增值稅嗎?是幾月份的。

娜娜 追問

2022-03-30 16:07

對,是每個月計(jì)提的,然后減去已繳的,剩下的余額,是不需要繳納的,我是剛接上一個會計(jì)的賬本,他是一年累積下來的

郭老師 解答

2022-03-30 16:10

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,直接做到今年做這個就可以。

娜娜 追問

2022-03-30 16:11

好的,謝謝

郭老師 解答

2022-03-30 16:12

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,這個是不需要繳納的增值稅嗎?是幾月份的。
2022-03-30 16:05:38
是的,有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)。應(yīng)交增值稅部分是指,小微企業(yè)系統(tǒng)會根據(jù)納稅申報和稅收繳納情況自動計(jì)算出需要納稅的應(yīng)交增值稅,可能存在納稅金額多出或者少出的情況,需要將多出來的部分或者少出來的稅款金額結(jié)轉(zhuǎn)到下一個稅款期間。
2023-03-17 17:49:17
您好,最好查看一下是什么原因造成的
2019-01-28 16:03:59
可以的 不足3萬減免稅這樣做分錄
2015-12-07 14:03:28
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
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