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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-07 16:37

去年的費(fèi)用直接沖回嗎?稅呢?

空白或 追問

2017-04-07 16:58

去年的費(fèi)用都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,還是一樣沖費(fèi)用?

宋生老師 解答

2017-04-07 16:26

您好!建議你直接用負(fù)數(shù)沖減就可以了。 
你退回了有沒有開紅字?

宋生老師 解答

2017-04-07 16:39

您好!所以我問你有沒有開紅字發(fā)票。如果有開就稅要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 
如果沒有開,就直接沖總金額就算了。 
不過開紅字才是正確的方法

宋生老師 解答

2017-04-07 17:06

您好!是的。如果金額不大就這樣做。

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相關(guān)問題討論
您好!建議你直接用負(fù)數(shù)沖減就可以了。 你退回了有沒有開紅字?
2017-04-07 16:26:34
借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2019-07-08 10:04:50
1、借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:銀行存款等 2、借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019-05-31 14:17:11
公司預(yù)交一年的寬帶費(fèi)怎么記賬? 答:可以直接 列入當(dāng)期的管理費(fèi)用--辦公費(fèi)里 借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 如果金額較大 你可以作為待攤費(fèi)用 一年內(nèi)攤銷即可 借:待攤費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:待攤費(fèi)用
2020-05-07 17:09:49
之前做了其他應(yīng)收款的嗎
2020-07-11 10:34:22
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