
老師您好,所得稅年報(bào)中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額為10422元,收入為1166424.09元,所得稅年報(bào)申報(bào)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填列
答: 你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額=10422元,稅收金額=1166424.09*千分之5,納稅調(diào)增=10422—1166424.09*千分之5
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅年報(bào),我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)1050,調(diào)增420元,請問調(diào)增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的5%交稅?
答: 你好,同學(xué)。調(diào)增之后,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額之后,是按照應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算企業(yè)所得稅的。
所得稅年報(bào),我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)1050,調(diào)增420元,請問調(diào)增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的2.5%交稅?
年報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的招待費(fèi)么
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢


天青色等煙雨 追問
2022-03-30 14:39
陳詩晗老師 解答
2022-03-30 14:43