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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-07 15:15

那么工資表上的日期也要還成這個月末吧?我們公司用的工資表是真實的,這樣沒什么影響吧?

宋生老師 解答

2017-04-07 15:10

您好!可以的。

宋生老師 解答

2017-04-07 15:18

您好!沒關(guān)系的。發(fā)放是在月末

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您好!可以的。
2017-04-07 15:10:33
按照實際發(fā)生的工資入賬,借應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,
2020-08-21 14:48:23
(1)計提工資時: 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 (2)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--個人所得稅 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款--公積金(個人) 貸:庫存現(xiàn)金 (3)交納社保時: 借:管理費(fèi)用--社保(公司承擔(dān)) 借:管理費(fèi)用--公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款--社保(個人) 借:其他應(yīng)付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款
2020-07-08 10:17:42
你好,還是要先計提確認(rèn)成本費(fèi)用,再付款沖銷應(yīng)付職工薪酬。
2019-04-16 11:32:13
您好,先計提后支付。您的預(yù)算會計對了 借:單位管理費(fèi)用或者業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保貸:零余額賬戶用款額度
2020-01-09 19:24:30
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