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笨笨的長頸鹿
于2022-03-29 16:48 發(fā)布 ??589次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-03-29 16:49
你好,維修領用A材料,因為增值稅可以正常抵扣,不需要做銷項稅額處理啊
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為什么維修領用A材料會計分錄沒有應交稅費
答: 你好,維修領用A材料,因為增值稅可以正常抵扣,不需要做銷項稅額處理啊?
購買材料的運費的增值稅要計入會計分錄里的應交稅費嗎
答: 如果是專票,進項稅要計入應交稅費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司購買原材料,交增值稅,會計分錄應交稅費為什么記在借方
答: 應付是記在貸方的話,已交就記在借方唄!
研發(fā)階段領用原材料10萬,該原材料包含增值稅1.5萬元,會計分錄是 借:研發(fā)支出——費用化支出 8.5萬 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1.5萬 貸:原材料 10萬會計分錄這樣寫對嗎?
討論
請問建筑異預交扣除分包款 會計分錄 借:應交稅費-簡易計稅 貸 工程施工-合同成本 可是合同成本下三級科目有人工費 材料費 機械使用費 現(xiàn)場經(jīng)費 我放哪里呢?
請問在建筑公司,跨年度發(fā)現(xiàn)一筆會計分錄錯誤,原會計分錄為借:原材料-A項目 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款-甲 原材料本應為兩個項目的材料,我要在今年度怎樣調(diào)整這筆錯誤的分錄?
我是剛開始做建筑賬,現(xiàn)在我們是項目掛靠建工單位,我們做的是內(nèi)賬,以后要給建工單位對賬,所以我們準備也做一個針對建工的賬,我不知道怎么做,還有現(xiàn)在剛開始,馬上要轉(zhuǎn)一50萬給建工賬上,以后我們項上購買的材料和交稅全部走建工我們轉(zhuǎn)的50萬下,請問老師會計分錄怎么走, 這個建工的外賬怎么做,謝謝單位
材料11600(含16%稅),運費1100(含10%稅),求會計分錄,借:原材料11000,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1700,貸:銀行存款(現(xiàn)金)。對嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624678 個
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