老師:小規(guī)模沒有達到繳費標準,免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個要求的 答
所在公司前期財務(wù)人員頻繁變動,導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問
這種情況 可以先做流水賬過渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒票也備注。 聯(lián)動往來:把流水收付款和準確的往來賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡易報表:出流水匯總、往來余額表,讓老板看資金 / 往來情況。 答
老師,個體工商戶要給別的公司開居間費發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀代理服務(wù)的稅目 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

3月開出所屬1月份的發(fā)票,那么做賬的時候,發(fā)票日期是3月,發(fā)票只能做在3月嗎?
答: 3月份只能開具日期是3月份的發(fā)票的
入賬是按發(fā)票日期入的嗎?哪個月的發(fā)票就做到哪個月,有些發(fā)票有時候當月的但是是第二個月開出來的這個怎么弄
答: 你好,通常是當月入賬,偶爾跨月的只能是計入到下個月了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問,我們公司上個月支付給別人3萬的采購款,這個月才給我們開發(fā)票,開票日期是這個月的,請問上個月和這個月針對這筆業(yè)務(wù)怎么做賬啊
答: 您好,支付時:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 開票時:借:原材料 貸:預(yù)付賬款


鄒老師 解答
2017-04-07 10:52
鄒老師 解答
2017-04-07 10:54