
老師您好!我現(xiàn)在應(yīng)剛換了新工作,現(xiàn)在這家有個印花稅是記賬在:借:利潤分配-未分配利潤415 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 415 借:應(yīng)交稅費-印花稅415 貸:銀行存款415.還有一個工會經(jīng)費也是記:借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款。我一直以來是做到稅金及附加-印花稅,管理費用-工會經(jīng)費。她這個分錄不理解
答: 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費印花稅,這個就代替借稅金及附加貸應(yīng)交稅費??缒炅?,所以用利潤分配未分配利潤來代替。
補交之前的印花稅,分錄是這樣做嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-印花稅借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款
答: 同學,你好 嗯嗯,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 借應(yīng)交稅費-印花稅 借:稅金及附加-負數(shù) 是這樣的嗎?老師
答: 您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應(yīng)該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
老師好,請問交印花稅時,我是直接借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行 有錯嗎?為什么利潤表稅金及附加那欄沒帶出數(shù)據(jù),導致上期未分配利潤加本期凈利潤不等于本期未分配利潤了
印花稅會計分錄需要計提嗎?還是 借 ,稅金及附加—應(yīng)交稅費印花稅貸,銀行存款還是借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花貸,銀行存款
請問老師,實務(wù)中,繳納印花稅,是借稅金及附后 貸銀行存款還是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-印花稅 借應(yīng)交稅費-印花稅 貸銀行存款呢


郭老師 解答
2022-03-29 10:13
Love@0927姈 追問
2022-03-29 10:16
郭老師 解答
2022-03-29 10:18