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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-29 09:33

你好借管理費用制造費用生產(chǎn)成本福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費。

郭老師 解答

2022-03-29 09:33

借應(yīng)付職工薪酬,福利費
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費,
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

婷婷 追問

2022-03-29 09:35

我成本怎么下賬,我這個視同銷售不,我買來的東西我抵扣進項稅的

郭老師 解答

2022-03-29 09:42

好可以的,你的成本是多少?就是你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)的那個成本。

婷婷 追問

2022-03-29 09:45

老師,我們這個是外購的,當時我們抵扣了進項稅外購的時候,現(xiàn)在我們用于員工三八節(jié)禮物怎么賬務(wù)處理

郭老師 解答

2022-03-29 09:48

借管理費用制造費用生產(chǎn)成本,福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸庫存商品,如果之前抵扣了,需要進項轉(zhuǎn)出。

婷婷 追問

2022-03-29 09:52

好的謝謝

郭老師 解答

2022-03-29 09:54

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好借管理費用制造費用生產(chǎn)成本福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費。
2022-03-29 09:33:58
你好,你的會計分錄是正確的
2019-04-02 18:39:43
你好,這個你相當于還是在生產(chǎn)線上的,你這個不能夠馬上賣出去的。因此是需要按照在產(chǎn)品來處理的
2022-03-06 10:59:36
你好,先計入預(yù)收
2018-12-14 21:07:57
你好!你賣出去是借應(yīng)收賬款15000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2017-11-09 08:06:53
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